|
АВТОРСКИЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
«Налоги 2017: самое важное для руководителя»
1 марта 2017 года г. Москва, Гостиница «Измайлово», м.Партизанская Время проведения: 10.00-17.00
Семинар предназначен для руководителей компаний!
ПРОГРАММА
• Налоговая нагрузка. – Какой уровень налоговой нагрузки должен быть у моего предприятия. – Как снизить налоговую нагрузку и каких рисков стоит опасаться. – Обзор арбитражной практики по налоговым рискам. Данные о налоговой нагрузке из открытых источников. – Иные налоговые показатели компании. – Как организовать мониторинг налоговых показателей компании и их сравнение с другими налогоплательщиками (налоговый бенчмаркинг). – Обзор основных налогов. – НДС. – Налог на прибыль. – Налог на имущество. – НДФЛ. – Взносы в фонды обязательного государственного страхования. – Ставки, сроки уплаты и представления декларации, порядок расчета, основные льготы. • Способы снижения налогов. – Граница между «хорошей» и «плохой» оптимизацией. – Обоснованная и необоснованная налоговая выгода (фиктивные сделки, однодневки, деловая цель, приоритет существа над формой, схема дробления бизнеса). – Льготные предприятия (упрощенная система налогообложения, ЕНВД, патентная система налогообложения, Сколково, особые и свободные экономические зоны и т.д.). – Иные способы налоговой оптимизации. – Ответственность в связи с применением методов налоговой оптимизации. • Ответственность за неуплату налогов поставщиками. – Почему я должен отвечать за своего контрагента, который не платит налогов? – Как проявить «должную осмотрительность» при выборе поставщиков (перечень требуемых документов, способы проверки, арбитражная практика). • Налоговый контроль цен. – Когда налоговые органы могут проверить цены сделки и какие последствия такой проверки? – Трансфертное ценообразование. – Взаимозависимые лица. – Контролируемые сделки. – Стоит ли опасаться взаимозависимости. • Какие особенности налогообложения в группе взаимозависимых лиц. – Как оптимизировать финансовое взаимодействие, чтобы не терять на налогах. – Обзор применяемых сделок в группе компаний (консалтинговые услуги, договор на управление, договор на предоставление персонала, лицензионный договор и роялти, дивиденды, внутригрупповые займы (в том числе беспроцентные), льготная безвозмездная передача внутри группы). • Налоговые проверки. – Налоговые проверки: выездные и камеральные проверки. – Проверки с участием органов МВД. – Какие права и обязанности налогоплательщика во время проведения проверки. – Практика проведения налоговых проверок. – Как обжаловать решения налоговиков (досудебное урегулирование споров, судебное обжалование). – Как должна быть организована работа налогового блока, чтобы снизить риски доначислений по налогам. • Ответственность за налоговые правонарушения. – Ответственность, предусмотренная налоговым кодексом России. – Административная ответственность. – Ответственность за налоговые преступления по УК РФ. Лектор: Джаарбеков Станислав Маратович - эксперт по налогообложению, руководитель интернет-проекта Taxslov, основатель Налогового бюллетеня «Платить, но не переплачивать».
Стоимость обучения: 14 500 руб./чел. Специальная цена от 2-х человек и постоянным клиентам – 12 900 руб./чел. При группе в пять человек - пятый обучается бесплатно!
В стоимость включены: питание (обед с 13:00 до 14:00), раздаточный и методический материал, свидетельство.
Для иногородних слушателей - бронирование номеров в гостинице Измайлово «ВЕГА» Стоимость номера при оплате наличными 3700 руб., включая НДС, завтрак 650 руб. с человека.
Подать заявку на участие в семинаре
8(495)220-16-58 info@geargument.ru 8 (495)228-64-50
© 2008-2019 Организация и проведение семинаров, курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки, тренингов. Обучение бюджетных организаций, госкорпораций , госмонополий , ГУП, МУП, автономных и коммерческих учреждений по нормам ФЗ-44, ФЗ-223 (Госзакупки). ООО "Академия "Аргумент"
|
|